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SAP发票校验步骤简介

时间:2026-09-27 12:56:38 编辑: 阅读:

采购物资到货并验收合格后,库管员完成入库手续并打印入库单。供应商据此开具发票。报账人员依据采购订单、入库单及发票,在SAP系统中执行对账与发票信息录入等核验流程。发票数据录入系统后,系统自动生成相应会计凭证,确保业务流与财务流一致、可追溯。

在SAP主界面顶部的命令栏输入ME并按回车,进入供应商维度的采购订单批量查询界面。依次填写供应商编码、采购组织、清单范围及采购组等筛选条件。

符合查询条件的采购订单会全部展示在屏幕上,可按开票数量筛选出已收货但尚未开票的订单。

在SAP主界面顶部命令框输入MIR按回车,进入预制发票页面,填写发票接收部门代码。

业务操作流程如下:首先,从下拉菜单中选择发票类型,填写发票开具日期。接着,选择适用税率的税额栏右侧下拉框。在下方的采购订单参考选项中,选择采购订单/计划协议,并输入对应采购订单编号(例如,最后按回车键确认。系统加载相关信息后,请仔细核对各项内容,确认无误即勾选该行,即可进入后续处理界面。

在金额栏输入余额后按回车

点击保存

屏幕左下角显示:凭证编号5105600229已被冻结。

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